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机构名录
县审计局
便民电话:23322625

乐至县审计局主要职责及内设机构
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律法规、规章和方针、政策。拟订全县审计工作规范性文件,并组织或监督执行。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制 ; 制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划 ; 组织对重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(二)负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。
(三)向县政府提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)依法对县级财政预算执行情况和其他财政收支,县直各部门和乡镇人民政府(含直属单位及与县级财政部门有缴款、拨款关系的单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支实施审计。
(五)依法对县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支,使用县级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支实施审计。
(六)依法对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况、结算和决算实施审计。
(七)依法对县属国有企业和地方金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益实施审计。
(八)依法对国际组织和外国政府在县援助、贷款项目的财务收支实施审计。
(九)按规定对乡镇党委、政府,县级部门及国有企业领导干部及依法属审计机关审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(十)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(十一)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(十二)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十三)法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计机关审计的其他事项。
(十四)承办上级审计机关委托和授权的审计事项。
(十五)承担县政府公布的有关行政审批、行政许可事项。
(十六)承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,县审计局设 6 个内设机构:
(一)办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、精神文明、保卫、信访、保密、宣传、外事、新闻发布、绩效管理、政务公开、计划生育、固定资产管理等工作;组织实施机关综合目标管理;编制审计工作计划;负责审计业务统计工作;联系特约审计员;负责审计机关信息化工作,负责机关政务网络信息发布和安全管理;负责局机关及直属单位的机构编制、人事管理工作;组织贯彻执行审计工作的法律、法规、行政规章、审计准则和指南以及相关规章制度等;审理有关审计业务事项;承担机关行政复议、行政应诉和普法、依法治理等工作;负责指导、监督内部审计工作;组织协调对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的单位的相关审计报告核查工作。
(二)经济责任审计股
贯彻落实上级党政有关任期经济责任审计的政策、法规和规定;负责牵头制定本级经济责任审计联席会议制度;根据县委、县政府的指示,接受县级有关部门的委托,负责组织实施对党政领导干部任期经济责任审计工作;接受县政府下达的审计指令,组织对县国有企业及国有控股企业领导人任期经济责任进行审计;负责审计县属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益;依照法律、法规规定或县政府要求对其他企业进行审计监督;开展相关专项审计调查。
(三)财政金融审计股
负责审计县级预算执行、其他财政收支及税收征管、国库办理预算资金的收纳拨付情况及乡镇人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况;负责审计县属国有金融机构、期货交易机构和县属国有资本占控股或主导地位金融机构以及上级审计机关授权或统一组织的国家、省金融机构、期货交易机构的资产、负债、损益;负责审计县属国有担保公司、政府性融资平台公司;对地方债券、集资的审批和证券发行进行审计监督;承办县政府授权的金融审计监督事项;开展相关专项审计调查。
(四)行政事业审计股
负责审计县级人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、政党组织、社会团体的财政、财务收支;组织审计县政府有关部门及直属单位的财政、财务收支;负责审计县政府主管部门管理的教科文卫专项资金;负责审计县政府主管部门和其他单位受县政府或县政府主管部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;开展相关专项审计调查。
(五)农业外资和资源环保审计股
负责审计县政府主管部门管理、其他单位受县政府或县政府主管部门委托管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金、扶贫开发和大中型水库移民资金等;负责审计国际组织和外国政府在县援助、贷款和赠款项目的财务收支和项目执行情况;负责审计县政府或县政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支;对县属国有资本占控股和主导地位的中外合资合作企业、境外中资企业和机构进行审计监督;负责审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;开展外债审计、专项审计;开展相关专项审计调查。
(六)固定资产投资审计股
负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况、结算和决算;对县管国家重大工程项目资金的筹集、使用情况进行审计监督;组织对县管其他国家建设项目和县属国有及国有控股施工企业、房地产业的审计监督;参与政府投资建设项目招标监督;指导、协调、监督本局投资审计中心的审计工作;开展相关专项审计调查。

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